为进一步规范住房公积金业务管理,增强公积金风险防控能力,提升公积金监管工作质量和水平,推进住房公积金电子化稽查工作进度,按照中心年度稽核工作计划安排,市中心抽调相关人员组成检查组,对我市住房公积金电子化稽查工作进行了专项稽核。
在稽核过程中,检查组严格按照住房公积金电子化稽查工作相关文件规定,根据中心住房公积金电子化稽查报告及明细数据,从住房公积金缴存、提取、贷款、资金存储、财务管理等方面,明确人员分工,采取听取汇报、进办公系统核查、填写报表等形式,逐项分别对矿业集团分中心、凤台分中心、寿县管理部、毛集管理部及市中心本级住房公积金电子化稽查工作开展情况进行了专项稽核。同时检查组对稽核发现的基础信息不准确、缴存超限、睡眠账户、一人多户、“其他”类型提取、多笔贷款、账户过多及手续费支付等问题,采用检索、归类、分析、总结等方式进行了梳理,及时向相关部门反馈了稽核结果,并要求其强化住房公积金电子化稽查问题整改工作力度,制定问题整改责任清单,建立并上报问题整改工作台账,归类处置风险疑点:对能立即整改的,立即整改;对需要时间进行逐步整改的,限期整改;对历史遗留的问题,进行梳理研讨更正;对法规政策差异方面的问题,进行解释说明;对贯标数据的问题,积极联系“一新”软件公司进行程序优化改进等。另外,检查组结合淮南实际,对住房公积金个人贷款业务自主核算工作开展情况、住房公积金综合服务平台建立及运行情况等方面进行了延伸稽核。
通过此次专项稽核,强化了住房公积金电子化稽查工具应用,健全了内控监督体系,提升了风险防控能力,提高了我市住房公积金合规管理、规范管理和风险管理水平。今后,中心将采取联合稽核、交叉检查等形式,进一步开展住房公积金电子化稽查工作。